Diplomado en Tributación y Normas Fiscales (Gestión de Impuestos)
Diplomado

Diplomado en Tributación y Normas Fiscales (Gestión de Impuestos)

Modalidad Sincrónica

Duración

5 meses

Módulos

5 módulos

Temas

24 temas

Descripción

Este diplomado ofrece una formación especializada y actualizada en el sistema tributario panameño, combinando el análisis normativo con la aplicación práctica de estrategias fiscales. Los participantes aprenderán a interpretar la legislación vigente, cumplir con las obligaciones fiscales de personas naturales y jurídicas, y diseñar planes de gestión tributaria que minimicen riesgos y optimicen recursos, alineados con la normativa legal.

Dirigido a contadores, abogados, emprendedores y profesionales del área financiera, el programa responde a la creciente demanda del mercado por expertos en cumplimiento fiscal. A través de herramientas digitales, estudios de caso y metodologías aplicadas, los egresados estarán preparados para enfrentar con seguridad los desafíos del entorno tributario, aportar valor a sus organizaciones y contribuir a una gestión financiera responsable y sostenible.

Perfil del Egresado

  • Interpretar y aplicar correctamente las normas fiscales de Panamá.
  • Asesorar a personas naturales y jurídicas en materia tributaria.
  • Diseñar estrategias fiscales alineadas con la normativa vigente.
  • Utilizar herramientas tecnológicas para la gestión de impuestos.

Programa Académico

1
MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO
4 temas
Tema
1
Concepto y clasificación de los tributos.
2
Principios constitucionales tributarios.
3
Estructura de la Dirección General de Ingresos (DGI).
4
Introducción al Sistema Tributario: Impuestos nacionales y El Código de Comercio
2
MÓDULO 2 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA: PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
6 temas
Tema
1
Definición y sujetos pasivos del ISR.
2
Base imponible y deducciones permitidas.
3
ISR para Persona Natural: Tarifas progresivas, Exoneraciones.
4
ISR para Persona Jurídica: Método Tradicional, Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR), Solicitud de no aplicación del CAIR, etc
5
Declaraciones juradas de renta.
6
Balance y presentación de cuentas (relación con la fiscalización).
3
MÓDULO 3 - IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORPORALES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ITBMS) Y OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
3 temas
Tema
1
ITBMS: Definición y sujetos obligados, Determinación de la Base Imponible, Ámbito de aplicación, ¿Cuándo nace la obligación de pagar ITBMS?, etc
2
Impuesto Selectivo al Consumo: Concepto y productos gravados y Procedimiento de declaración y pago.
3
Impuesto sobre Transferencia de Bienes Inmuebles: Definición y liquidación y Obligaciones formales.
4
MÓDULO 4 - PROCEDIMIENTOS FISCALES, AUDITORÍAS Y GESTIÓN DE TRIBUTARIA
5 temas
Tema
1
Procedimientos administrativos tributarios: Fiscalización y Auditoría tributaria.
2
Recursos fiscales: Reconsideración administrativa y Recursos de apelación y otras vías legales.
3
Procedimientos sancionadores: Multas y Sanciones por omisión o fraude.
4
Actualización de obligaciones fiscales a través de plataformas electrónicas.
5
Rol de la contabilidad como prueba en procesos fiscales (integración Código de Comercio)
5
MÓDULO 5 - PLANIFICACIÓN FISCAL ESTRATÉGICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
6 temas
Tema
1
Fundamentos de Planificación Fiscal Estratégica
2
Estructuras Corporativas y su Impacto Fiscal
3
Precios de Transferencia.
4
Tendencias Globales en Fiscalidad Internacional.
5
Cumplimiento Normativo y Gobierno Corporativo.
6
Normativas internacionales y su impacto en Panamá.

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